Detalhes da Despesa
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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06020035
Data do Empenho
11/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
11441
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.494,00
Valor Liquidado
R$ 10.494,00
Valor Pago
R$ 9.540,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NAS ÁREAS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO, ORIENTADORES, OFICINEIROS E VISTADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GABRIELE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ 074.***.***-84
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Unidade não encontrada
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Inexigilbilidade
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1801.01/2019
Processo Administrativo NE: 06020035 LQ: 007 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
11/02/2019 06020035 2019 R$ 10.494,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
11/03/2019 001 2019 R$ 954,00 Ver
11/04/2019 002 2019 R$ 954,00 Ver
13/05/2019 003 2019 R$ 954,00 Ver
05/06/2019 004 2019 R$ 954,00 Ver
10/07/2019 005 2019 R$ 954,00 Ver
07/08/2019 006 2019 R$ 954,00 Ver
09/09/2019 007 2019 R$ 954,00 Ver
01/10/2019 008 2019 R$ 954,00 Ver
05/11/2019 009 2019 R$ 954,00 Ver
04/12/2019 010 2019 R$ 954,00 Ver
27/12/2019 011 2019 R$ 954,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
12/03/2019 06020035 - 001 - 0001 2019 R$ 954,00 Ver
12/04/2019 06020035 - 002 - 0001 2019 R$ 954,00 Ver
13/05/2019 06020035 - 003 - 0001 2019 R$ 954,00 Ver
10/06/2019 06020035 - 004 - 0001 2019 R$ 954,00 Ver
10/07/2019 06020035 - 005 - 0001 2019 R$ 954,00 Ver
07/08/2019 06020035 - 006 - 0001 2019 R$ 954,00 Ver
11/09/2019 06020035 - 007 - 0001 2019 R$ 954,00 Visualizando
10/10/2019 06020035 - 008 - 0001 2019 R$ 954,00 Ver
05/11/2019 06020035 - 009 - 0001 2019 R$ 954,00 Ver
12/12/2019 06020035 - 010 - 0001 2019 R$ 954,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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CHARLYNE CUNHA FREIRE

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