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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06030015
Data do Empenho
30/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
11496
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 12.000,00
Valor Liquidado
R$ 7.500,00
Valor Pago
R$ 7.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE INTERNO ESPECIALIZADO NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, CONTROLE INTERNO. REFE. A ADITIVO DE EMPENHO. PEROIDO DE MARÇO A OUTUBRO DE 2019
Referência Administrativa
NE: 06030015 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO
CPF/CNPJ
13.***.***/****-88
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0404.01/2017
Processo Administrativo
NE: 06030015 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Sistema de Transparência: DataBusiness