Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
24030010
Data do Empenho
22/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
12619
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 12.000,00
Valor Liquidado
R$ 7.500,00
Valor Pago
R$ 7.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE INTERNO NAS AREAS DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, FROTA DE VEICULO, DOAÇÕES E BEM PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A ADITIVO DE EMPENHO.
Referência Administrativa
NE: 24030010 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO
CPF/CNPJ
13.***.***/****-88
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0404.01/2017
Processo Administrativo
NE: 24030010 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Sistema de Transparência: DataBusiness