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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02080012
Data do Empenho
28/08/2025
Exercício
2025
Sequencial
2334
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.820,00
Valor Liquidado
R$ 2.820,00
Valor Pago
R$ 2.820,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO CONTRA RUÍDOS, MODELO TIPO CONCHA, DESTINADO AO USO PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, COM O RECURSO DE APOIO À INCLUSÃO, CONCENTRAÇÃO E BEM-ESTAR DE ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTO AUTISTA (TEA), DURANTE O PERÍODO EM SALA DE AULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02080012 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GSM CENTER LTDA - ME
CPF/CNPJ 08.***.***/****-20
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2026
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02080012 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/08/2025 001 2025 2.820,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.820,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/09/2025 02080012 - 001 - 0001 2025 2.820,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.820,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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