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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03070020
Data do Empenho
10/10/2025
Exercício
2025
Sequencial
4331
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 166.500,00
Valor Liquidado
R$ 64.750,00
Valor Pago
R$ 26.099,15
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 03070020 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ 08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2012
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo NE: 03070020 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/08/2025 001 2025 9.250,00
29/08/2025 002 2025 27.750,00
30/09/2025 003 2025 27.750,00
Quantidade: 3 Valor total: 64.750,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/08/2025 03070020 - 001 - 0001 2025 8.857,15
12/09/2025 03070020 - 002 - 0001 2025 2.750,00
17/09/2025 03070020 - 002 - 0002 2025 5.400,00
10/10/2025 03070020 - 003 - 0001 2025 4.556,00
14/10/2025 03070020 - 003 - 0002 2025 2.750,00
28/10/2025 03070020 - 003 - 0003 2025 1.786,00
Quantidade: 6 Valor total: 26.099,15
Sistema de Transparência: DataBusiness

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