Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03100032
Data do Empenho
28/11/2025
Exercício
2025
Sequencial
4408
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 20.702,00
Valor Liquidado
R$ 20.702,00
Valor Pago
R$ 20.702,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS COMO BOLAS, CONES, ESQUETES,TABULEIRO DE XADREZ, CORDA DE PULAR, RAQUETE DE TÊNIS, ETC PARA AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Referência Administrativa NE: 03100032 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A F BATISTA PAIVA
CPF/CNPJ 13.***.***/****-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2016
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1510.001/2025
Processo Administrativo NE: 03100032 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/10/2025 001 2025 20.702,00
Quantidade: 1 Valor total: 20.702,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/11/2025 03100032 - 001 - 0001 2025 20.702,00
Quantidade: 1 Valor total: 20.702,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente