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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04100010
Data do Empenho
24/11/2025
Exercício
2025
Sequencial
8602
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 90.000,00
Valor Liquidado
R$ 35.278,99
Valor Pago
R$ 29.999,99
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS REF. A (MANUTENÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04100010 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ 13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2037
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo NE: 04100010 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/10/2025 001 2025 29.999,99
17/12/2025 002 2025 5.279,00
Quantidade: 2 Valor total: 35.278,99
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/11/2025 04100010 - 001 - 0001 2025 20.000,00
17/12/2025 04100010 - 001 - 0002 2025 9.999,99
Quantidade: 2 Valor total: 29.999,99
Sistema de Transparência: DataBusiness

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