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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06110056
Data do Empenho
22/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
10395
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.083,75
Valor Liquidado
R$ 7.083,75
Valor Pago
R$ 7.083,75
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAIOR DESCONTO INCIDIDO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) SEINFRA/CE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 06110056 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade 2047
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1703.01/2025
Processo Administrativo NE: 06110056 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/12/2025 001 2025 7.083,75
Quantidade: 1 Valor total: 7.083,75
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/12/2025 06110056 - 001 - 0001 2025 7.083,75
Quantidade: 1 Valor total: 7.083,75
Sistema de Transparência: DataBusiness

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