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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21060017
Data do Empenho
30/10/2025
Exercício
2025
Sequencial
12474
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 60.000,00
Valor Liquidado
R$ 59.245,80
Valor Pago
R$ 59.245,80
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 21060017 LQ: 004 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ 13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2079
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo NE: 21060017 LQ: 004 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/07/2025 001 2025 8.267,78
27/08/2025 002 2025 10.363,54
16/09/2025 003 2025 7.684,86
17/10/2025 004 2025 11.531,94
27/11/2025 005 2025 21.397,68
Quantidade: 5 Valor total: 59.245,80
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/07/2025 21060017 - 001 - 0001 2025 8.267,78
29/08/2025 21060017 - 002 - 0001 2025 10.363,54
30/09/2025 21060017 - 003 - 0001 2025 7.684,86
30/10/2025 21060017 - 004 - 0001 2025 11.531,94
28/11/2025 21060017 - 005 - 0001 2025 21.397,68
Quantidade: 5 Valor total: 59.245,80
Sistema de Transparência: DataBusiness

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