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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21070004
Data do Empenho
09/09/2025
Exercício
2025
Sequencial
12492
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 189.600,00
Valor Liquidado
R$ 94.800,00
Valor Pago
R$ 94.800,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 21070004 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ 08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2079
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo NE: 21070004 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/08/2025 001 2025 31.600,00
29/08/2025 002 2025 31.600,00
30/09/2025 003 2025 31.600,00
Quantidade: 3 Valor total: 94.800,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/08/2025 21070004 - 001 - 0001 2025 5.000,00
19/08/2025 21070004 - 001 - 0002 2025 10.000,00
26/08/2025 21070004 - 001 - 0003 2025 5.000,00
02/09/2025 21070004 - 001 - 0004 2025 5.000,00
09/09/2025 21070004 - 001 - 0005 2025 6.600,00
09/09/2025 21070004 - 002 - 0001 2025 5.000,00
16/09/2025 21070004 - 002 - 0002 2025 5.000,00
18/09/2025 21070004 - 002 - 0003 2025 5.000,00
23/09/2025 21070004 - 002 - 0004 2025 5.000,00
01/10/2025 21070004 - 002 - 0005 2025 5.000,00
08/10/2025 21070004 - 002 - 0006 2025 6.600,00
08/10/2025 21070004 - 003 - 0001 2025 5.000,00
10/10/2025 21070004 - 003 - 0002 2025 5.000,00
14/10/2025 21070004 - 003 - 0003 2025 5.000,00
15/10/2025 21070004 - 003 - 0004 2025 5.000,00
22/10/2025 21070004 - 003 - 0005 2025 5.000,00
03/11/2025 21070004 - 003 - 0006 2025 6.600,00
Quantidade: 17 Valor total: 94.800,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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