Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21090002
Data do Empenho
12/09/2025
Exercício
2025
Sequencial
12563
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 41.457,02
Valor Liquidado
R$ 41.457,02
Valor Pago
R$ 41.457,02
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL, DESTINADOS À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, VISANDO GARANTIR A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSO E TRÁFEGO DA POPULAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE.

Referência Administrativa NE: 21090002 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AGUIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ 58.***.***/****-03
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2082
Função TRANSPORTE
Sub-Função 784-TRANSPORTE HIDROVIARIO
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0603.03/2025
Processo Administrativo NE: 21090002 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/09/2025 001 2025 41.457,02
Quantidade: 1 Valor total: 41.457,02
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/09/2025 21090002 - 001 - 0001 2025 16.155,70
12/09/2025 21090002 - 001 - 0002 2025 3.490,00
26/09/2025 21090002 - 001 - 0003 2025 3.737,50
30/09/2025 21090002 - 001 - 0004 2025 12.500,00
10/10/2025 21090002 - 001 - 0005 2025 5.573,82
Quantidade: 5 Valor total: 41.457,02
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente