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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21120012
Data do Empenho
16/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
12663
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 74.351,07
Valor Liquidado
R$ 74.351,07
Valor Pago
R$ 74.351,07
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 21120012 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2079
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21120012 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/12/2025 001 2025 12.778,24
30/12/2025 002 2025 61.572,83
Quantidade: 2 Valor total: 74.351,07
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/12/2025 21120012 - 001 - 0001 2025 12.778,24
30/12/2025 21120012 - 002 - 0001 2025 61.572,83
Quantidade: 2 Valor total: 74.351,07
Sistema de Transparência: DataBusiness

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