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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24080002
Data do Empenho
11/08/2025
Exercício
2025
Sequencial
13659
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.646,85
Valor Liquidado
R$ 7.646,85
Valor Pago
R$ 7.646,85
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.

Referência Administrativa NE: 24080002 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ 41.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade 2011
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2502.01/2025
Processo Administrativo NE: 24080002 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/08/2025 001 2025 7.646,85
Quantidade: 1 Valor total: 7.646,85
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/08/2025 24080002 - 001 - 0001 2025 7.646,85
Quantidade: 1 Valor total: 7.646,85
Sistema de Transparência: DataBusiness

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