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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
30070001
Data do Empenho
24/07/2025
Exercício
2025
Sequencial
15941
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 18.108,80
Valor Liquidado
R$ 18.108,80
Valor Pago
R$ 18.108,80
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAIOR DESCONTO INCIDIDO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 30070001 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Projeto/Atividade 2088
Função CULTURA
Sub-Função 392-DIFUSÃO CULTURAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1703.01/2025
Processo Administrativo NE: 30070001 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/07/2025 001 2025 18.108,80
Quantidade: 1 Valor total: 18.108,80
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/07/2025 30070001 - 001 - 0001 2025 18.108,80
Quantidade: 1 Valor total: 18.108,80
Sistema de Transparência: DataBusiness

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