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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02040002
Data do Empenho
02/04/2026
Exercício
2026
Sequencial
582
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.599,91
Valor Liquidado
R$ 8.599,91
Valor Pago
R$ 8.599,91
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAIOR DESCONTO INCIDIDO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) SEINFRA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02040002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2030
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1703.01/2025
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02040002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/04/2026 001 2026 8.599,91
Quantidade: 1 Valor total: 8.599,91
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/04/2026 02040002 - 001 - 0001 2026 8.599,91
Quantidade: 1 Valor total: 8.599,91
Sistema de Transparência: DataBusiness

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