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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010045
Data do Empenho
17/03/2026
Exercício
2026
Sequencial
1755
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 60.000,00
Valor Liquidado
R$ 28.530,30
Valor Pago
R$ 25.800,78
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010045 LIQ: 005
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ 13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2047
Função SAUDE
Sub-Função 305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010045 LIQ: 005
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/02/2026 001 2026 7.529,11
05/02/2026 002 2026 1.315,77
13/02/2026 003 2026 5.878,38
02/03/2026 004 2026 5.235,58
17/03/2026 005 2026 2.788,97
01/04/2026 006 2026 3.052,97
16/04/2026 007 2026 2.729,52
Quantidade: 7 Valor total: 28.530,30
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2026 04010045 - 001 - 0001 2026 7.529,11
06/02/2026 04010045 - 002 - 0001 2026 1.315,77
27/02/2026 04010045 - 003 - 0001 2026 5.878,38
10/03/2026 04010045 - 004 - 0001 2026 5.235,58
30/03/2026 04010045 - 005 - 0001 2026 2.788,97
10/04/2026 04010045 - 006 - 0001 2026 3.052,97
Quantidade: 6 Valor total: 25.800,78
Sistema de Transparência: DataBusiness

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