Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010047
Data do Empenho
16/04/2026
Exercício
2026
Sequencial
1771
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100.000,00
Valor Liquidado
R$ 60.832,29
Valor Pago
R$ 51.631,60
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010047 LIQ: 007
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ 13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2042
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010047 LIQ: 007
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/02/2026 001 2026 10.644,50
05/02/2026 002 2026 1.078,50
13/02/2026 003 2026 12.165,21
02/03/2026 004 2026 8.128,27
17/03/2026 005 2026 11.840,64
01/04/2026 006 2026 7.774,48
16/04/2026 007 2026 9.200,69
Quantidade: 7 Valor total: 60.832,29
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2026 04010047 - 001 - 0001 2026 10.644,50
06/02/2026 04010047 - 002 - 0001 2026 1.078,50
27/02/2026 04010047 - 003 - 0001 2026 12.165,21
10/03/2026 04010047 - 004 - 0001 2026 8.128,27
30/03/2026 04010047 - 005 - 0001 2026 11.840,64
10/04/2026 04010047 - 006 - 0001 2026 7.774,48
Quantidade: 6 Valor total: 51.631,60
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente