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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20010006
Data do Empenho
06/02/2026
Exercício
2026
Sequencial
3099
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 60.000,00
Valor Liquidado
R$ 36.284,99
Valor Pago
R$ 31.208,32
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.

Referência Administrativa NE: 20010006 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ 13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DA PREFEITA
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo NE: 20010006 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/02/2026 001 2026 6.815,30
05/02/2026 002 2026 1.754,39
13/02/2026 003 2026 5.568,85
02/03/2026 004 2026 4.720,12
17/03/2026 005 2026 4.979,21
01/04/2026 006 2026 7.370,45
16/04/2026 007 2026 5.076,67
Quantidade: 7 Valor total: 36.284,99
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2026 20010006 - 001 - 0001 2026 6.815,30
06/02/2026 20010006 - 002 - 0001 2026 1.754,39
27/02/2026 20010006 - 003 - 0001 2026 5.568,85
10/03/2026 20010006 - 004 - 0001 2026 4.720,12
30/03/2026 20010006 - 005 - 0001 2026 4.979,21
10/04/2026 20010006 - 006 - 0001 2026 7.370,45
Quantidade: 6 Valor total: 31.208,32
Sistema de Transparência: DataBusiness

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