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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010021
Data do Empenho
14/04/2026
Exercício
2026
Sequencial
3528
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 340.200,00
Valor Liquidado
R$ 113.400,00
Valor Pago
R$ 90.600,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 21010021 LQ: 003 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ 08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade 2085
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0708.01/2025
Processo Administrativo NE: 21010021 LQ: 003 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/01/2026 001 2026 37.800,00
02/03/2026 002 2026 37.800,00
31/03/2026 003 2026 37.800,00
Quantidade: 3 Valor total: 113.400,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/02/2026 21010021 - 001 - 0001 2026 5.000,00
09/02/2026 21010021 - 001 - 0002 2026 17.200,00
25/02/2026 21010021 - 001 - 0003 2026 15.600,00
05/03/2026 21010021 - 002 - 0001 2026 10.000,00
18/03/2026 21010021 - 002 - 0002 2026 10.000,00
24/03/2026 21010021 - 002 - 0003 2026 10.000,00
30/03/2026 21010021 - 002 - 0004 2026 7.800,00
10/04/2026 21010021 - 003 - 0001 2026 10.000,00
14/04/2026 21010021 - 003 - 0002 2026 5.000,00
Quantidade: 9 Valor total: 90.600,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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