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Fonte: Databusiness
Atualizado: 01/12/2025 16:55:00
40611 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 01/12/2025 16:55:00
40611 despesas
EMPENHO 21010029
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 28/02/2025
Valor R$ 4.994,30
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010029
Liquidação
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 4.994,30
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 28/02/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 30020004
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 28/02/2025
Valor R$ 393,40
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.574.141/0001-37
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30020004
Liquidação
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 393,40
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 28/02/2025
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 30020009
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 28/02/2025
Valor R$ 1.029,99
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL
666.***.***-66
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30020009
Liquidação
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 1.029,99
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL 666.***.***-66
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 28/02/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 30020009
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 28/02/2025
Valor R$ 1.029,99
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL
666.***.***-66
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30020009
Liquidação
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 1.029,99
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL 666.***.***-66
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 28/02/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 30020009
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 28/02/2025
Valor R$ 1.692,62
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL
666.***.***-66
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30020009
Liquidação
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 1.692,62
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL 666.***.***-66
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 28/02/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 03020019
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 28/02/2025
Valor R$ 3.301,69
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03020019
Liquidação
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 3.301,69
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 28/02/2025
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 01010009
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 28/02/2025
Valor R$ 12.740,89
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
666.***.***-66
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE F[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010009
Liquidação
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 12.740,89
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS 666.***.***-66
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 28/02/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 01010012
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 28/02/2025
Valor R$ 1.046,58
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
00.394.460/0463-03
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010012
Liquidação
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 1.046,58
Valor
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.394.460/0463-03
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 28/02/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DEST[...]
EMPENHO 01010013
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 28/02/2025
Valor R$ 892,16
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010013
Liquidação
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 892,16
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 28/02/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 01010017
Competência FEVEREIRO/2025
Etapa Liquidação
Registro 28/02/2025
Valor R$ 23.252,93
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010017
Liquidação
FEVEREIRO/2025
Competência
R$ 23.252,93
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 28/02/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUN[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

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