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Fonte: Databusiness
Atualizado: 17/04/2026 16:40:00
44396 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 17/04/2026 16:40:00
44396 despesas
EMPENHO 29080001
Competência SETEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 02/09/2024
Valor R$ 381,80
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.***.***/****-37
Unidade SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Modalidade Pregão Eletrônico
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 29080001
Pagamento
SETEMBRO/2024
Competência
R$ 381,80
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Data Registro 02/09/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 01010001
Competência SETEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 02/09/2024
Valor R$ 4,60
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010001
Pagamento
SETEMBRO/2024
Competência
R$ 4,60
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 02/09/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 06080017
Competência SETEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 02/09/2024
Valor R$ 1.891,85
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.***.***/****-37
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06080017
Pagamento
SETEMBRO/2024
Competência
R$ 1.891,85
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 02/09/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 04070015
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/08/2024
Valor R$ 319,60
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA
12.***.***/****-29
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTIN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070015
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 319,60
Valor
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 12.***.***/****-29
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 30/08/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES[...]
EMPENHO 04070016
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/08/2024
Valor R$ 299,80
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA
12.***.***/****-29
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTIN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070016
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 299,80
Valor
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 12.***.***/****-29
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 30/08/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES[...]
EMPENHO 03080005
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/08/2024
Valor R$ 4.626,56
Credor A. R. AGUIAR - ME
11.***.***/****-80
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03080005
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 4.626,56
Valor
Credor A. R. AGUIAR - ME 11.***.***/****-80
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 30/08/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 04070017
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/08/2024
Valor R$ 299,80
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA
12.***.***/****-29
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTIN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070017
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 299,80
Valor
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 12.***.***/****-29
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 30/08/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES[...]
EMPENHO 03080006
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/08/2024
Valor R$ 810,00
Credor JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791
19.***.***/****-81
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MOT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03080006
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 810,00
Valor
Credor JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791 19.***.***/****-81
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 30/08/2024
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 04010091
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/08/2024
Valor R$ 847,20
Credor DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS
007.***.***-00
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010091
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 847,20
Valor
Credor DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS 007.***.***-00
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 30/08/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04070033
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 30/08/2024
Valor R$ 15.193,00
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA
12.***.***/****-29
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070033
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 15.193,00
Valor
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 12.***.***/****-29
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 30/08/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]

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