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Fonte: Databusiness
Atualizado: 23/04/2026 16:00:00
43453 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 23/04/2026 16:00:00
43453 despesas
EMPENHO 21040017
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2024
Valor R$ 59.953,20
Credor COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO
44.***.***/****-41
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21040017
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 59.953,20
Valor
Credor COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO 44.***.***/****-41
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 10/05/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 29010002
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2024
Valor R$ 4,70
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Modalidade Não Aplicavel
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 29010002
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 4,70
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Data Registro 10/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 20020004
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2024
Valor R$ 12.000,00
Credor FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA 31044956372
21.***.***/****-17
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, NOTAS E MATERIAS DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20020004
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 12.000,00
Valor
Credor FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA 31044956372 21.***.***/****-17
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 10/05/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DI[...]
EMPENHO 24010003
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2024
Valor R$ 8,87
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24010003
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 8,87
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 10/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 01010001
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2024
Valor R$ 11,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010001
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 11,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 10/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 04010076
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2024
Valor R$ 1.500,00
Credor NATÉRCIA TOMAZ LIMA
026.***.***-56
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010076
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 1.500,00
Valor
Credor NATÉRCIA TOMAZ LIMA 026.***.***-56
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 10/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINA[...]
EMPENHO 30010020
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2024
Valor R$ 660,00
Credor JOAO PEDRO DE SOUSA GOMES
603.***.***-40
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função CULTURA
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30010020
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 660,00
Valor
Credor JOAO PEDRO DE SOUSA GOMES 603.***.***-40
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 10/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função CULTURA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INT[...]
EMPENHO 20020008
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2024
Valor R$ 2.103,99
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO ( DIESEL S-10) PARA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20020008
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 2.103,99
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 10/05/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL D[...]
EMPENHO 06010001
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2024
Valor R$ 125,25
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07.***.***/****-57
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE T[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010001
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 125,25
Valor
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 10/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO[...]
EMPENHO 06010001
Competência MAIO/2024
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2024
Valor R$ 235,65
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07.***.***/****-57
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE T[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010001
Pagamento
MAIO/2024
Competência
R$ 235,65
Valor
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 10/05/2024
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO[...]

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