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Fonte: Databusiness
Atualizado: 05/03/2026 15:57:00
42737 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 05/03/2026 15:57:00
42737 despesas
EMPENHO 04110058
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/12/2023
Valor R$ 11.766,12
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110058
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 11.766,12
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 06/12/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 30110001
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/12/2023
Valor R$ 12,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30110001
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 12,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 06/12/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 30110003
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/12/2023
Valor R$ 4.050,00
Credor AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
08.703.014/0001-83
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30110003
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 4.050,00
Valor
Credor AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 08.703.014/0001-83
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 06/12/2023
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 01110003
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/12/2023
Valor R$ 22,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0554-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01110003
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 22,00
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 06/12/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 24060015
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/12/2023
Valor R$ 2.800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24060015
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 2.800,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 06/12/2023
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 26060003
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/12/2023
Valor R$ 800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 26060003
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 800,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Data Registro 06/12/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 04080091
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 05/12/2023
Valor R$ 16.749,82
Credor J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA
27.895.213/0001-85
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA TOTAL E PRÓTESE DENTARIA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080091
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 16.749,82
Valor
Credor J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA 27.895.213/0001-85
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 05/12/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE P[...]
EMPENHO 02110002
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 05/12/2023
Valor R$ 2.617,57
Credor TJM PAULA - EPP
07.593.626/0001-06
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA AS ESCOLAS, J[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02110002
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 2.617,57
Valor
Credor TJM PAULA - EPP 07.593.626/0001-06
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 05/12/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE[...]
EMPENHO 21010014
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 05/12/2023
Valor R$ 96,62
Credor CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA
07.135.601/0001-50
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS A.R.Ts DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010014
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 96,62
Valor
Credor CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA 07.135.601/0001-50
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 05/12/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS A.R.Ts DOS[...]
EMPENHO 21090017
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 05/12/2023
Valor R$ 1.972,43
Credor TJM PAULA - EPP
07.593.626/0001-06
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETÁRIA DO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21090017
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 1.972,43
Valor
Credor TJM PAULA - EPP 07.593.626/0001-06
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 05/12/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

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