Carregando...
Carregando dados do gráfico...
Erro ao carregar gráfico

Nenhum dado encontrado para o período selecionado

Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/03/2026 15:46:00
43308 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/03/2026 15:46:00
43308 despesas
EMPENHO 04080069
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
075.***.***-45
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080069
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 12/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 04080070
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
075.***.***-45
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080070
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 12/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 04080072
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
075.***.***-45
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080072
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 12/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 04080074
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
075.***.***-45
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080074
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 12/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 21080015
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
08.703.014/0001-83
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21080015
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 5.000,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.703.014/0001-83
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 12/09/2023
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 04080085
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 2.955,00
Credor KUARA PRINT LTDA
26.194.246/0001-35
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080085
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 2.955,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 12/09/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 04080086
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 4.134,00
Credor KUARA PRINT LTDA
26.194.246/0001-35
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080086
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 4.134,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 12/09/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 24080008
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 2.938,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.574.141/0001-37
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24080008
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 2.938,00
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 12/09/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 01010019
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 11,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0554-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010019
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 11,00
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 12/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 04080088
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 4.050,00
Credor KUARA PRINT LTDA
26.194.246/0001-35
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080088
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 4.050,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 12/09/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente