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Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/03/2026 15:46:00
43308 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/03/2026 15:46:00
43308 despesas
EMPENHO 06080012
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 80,00
Credor EDISON LUIS GOMES DA SILVA
034.***.***-51
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. EDISON[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06080012
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor EDISON LUIS GOMES DA SILVA 034.***.***-51
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 12/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 06080013
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 450,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.574.141/0001-37
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06080013
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 450,00
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 12/09/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 06090003
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 80,00
Credor EDISON LUIS GOMES DA SILVA
034.***.***-51
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. EDISON[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06090003
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor EDISON LUIS GOMES DA SILVA 034.***.***-51
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 12/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 01010002
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010002
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 11,50
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 12/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 30070009
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 12.700,00
Credor ENAJEH EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS
23.365.148/0001-25
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Dispensa
Função CULTURA
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS,[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30070009
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 12.700,00
Valor
Credor ENAJEH EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 23.365.148/0001-25
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 12/09/2023
Modalidade Dispensa
Função CULTURA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 03010003
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 9,02
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010003
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 9,02
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data Registro 12/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 30070012
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 6.150,00
Credor F. AIRTON VICTOR
97.553.390/0001-69
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Dispensa
Função CULTURA
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS,[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30070012
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 6.150,00
Valor
Credor F. AIRTON VICTOR 97.553.390/0001-69
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 12/09/2023
Modalidade Dispensa
Função CULTURA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 04030097
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 12.560,00
Credor PONTE BRITO LTDA ME
09.394.355/0001-87
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSID[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04030097
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 12.560,00
Valor
Credor PONTE BRITO LTDA ME 09.394.355/0001-87
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 12/09/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSP[...]
EMPENHO 21060022
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 11.600,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
08.703.014/0001-83
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, OBR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21060022
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 11.600,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.703.014/0001-83
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 12/09/2023
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 21060025
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 12/09/2023
Valor R$ 79.914,28
Credor CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI
39.336.452/0001-84
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Tomada De Preço
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO ALEGRE, SITIO LIVRAMENTO E SI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21060025
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 79.914,28
Valor
Credor CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI 39.336.452/0001-84
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 12/09/2023
Modalidade Tomada de P...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSC[...]

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