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Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/03/2026 15:46:00
43308 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/03/2026 15:46:00
43308 despesas
EMPENHO 04070030
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 05/09/2023
Valor R$ 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070030
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 11,50
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 05/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 25080005
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 05/09/2023
Valor R$ 1.379,50
Credor W. R. S. SERVIÇOS LTDA
40.546.633/0001-14
Unidade SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, LAN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25080005
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 1.379,50
Valor
Credor W. R. S. SERVIÇOS LTDA 40.546.633/0001-14
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Data Registro 05/09/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 06080008
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 05/09/2023
Valor R$ 320,00
Credor JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791
19.493.597/0001-81
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Dispensa
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MOT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06080008
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 320,00
Valor
Credor JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791 19.493.597/0001-81
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 05/09/2023
Modalidade Dispensa
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 01010002
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 05/09/2023
Valor R$ 6,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010002
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 6,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 05/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 30070009
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 05/09/2023
Valor R$ 12.200,00
Credor ENAJEH EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS
23.365.148/0001-25
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Dispensa
Função CULTURA
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS,[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30070009
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 12.200,00
Valor
Credor ENAJEH EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS 23.365.148/0001-25
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 05/09/2023
Modalidade Dispensa
Função CULTURA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 03080011
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 04/09/2023
Valor R$ 34.000,00
Credor ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.
27.841.317/0001-07
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03080011
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 34.000,00
Valor
Credor ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES. 27.841.317/0001-07
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 04/09/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍ[...]
EMPENHO 03080011
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 04/09/2023
Valor R$ 16.733,91
Credor ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.
27.841.317/0001-07
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03080011
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 16.733,91
Valor
Credor ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES. 27.841.317/0001-07
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 04/09/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍ[...]
EMPENHO 04070075
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 04/09/2023
Valor R$ 34,56
Credor OI S.A
76.535.764/0001-43
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070075
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 34,56
Valor
Credor OI S.A 76.535.764/0001-43
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 04/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIX[...]
EMPENHO 04080065
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 01/09/2023
Valor R$ 8.300,00
Credor CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA
32.117.155/0001-07
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E EN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080065
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 8.300,00
Valor
Credor CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA 32.117.155/0001-07
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 01/09/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 01010019
Competência SETEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 01/09/2023
Valor R$ 22,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0554-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010019
Pagamento
SETEMBRO/2023
Competência
R$ 22,00
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 01/09/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.

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