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Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/03/2026 15:46:00
43308 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/03/2026 15:46:00
43308 despesas
EMPENHO 20060012
Competência JULHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2023
Valor R$ 2.205,78
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade PROCURADORIA GERAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20060012
Pagamento
JULHO/2023
Competência
R$ 2.205,78
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária PROCURADORIA GERAL
Data Registro 20/07/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 20060013
Competência JULHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2023
Valor R$ 27.415,16
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20060013
Pagamento
JULHO/2023
Competência
R$ 27.415,16
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 20/07/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 04070020
Competência JULHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2023
Valor R$ 4.005,00
Credor KUARA PRINT LTDA
26.194.246/0001-35
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070020
Pagamento
JULHO/2023
Competência
R$ 4.005,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 20/07/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 04070021
Competência JULHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2023
Valor R$ 3.807,00
Credor KUARA PRINT LTDA
26.194.246/0001-35
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070021
Pagamento
JULHO/2023
Competência
R$ 3.807,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 20/07/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 29060003
Competência JULHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2023
Valor R$ 6.358,73
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Modalidade Não Aplicavel
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 29060003
Pagamento
JULHO/2023
Competência
R$ 6.358,73
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Data Registro 20/07/2023
Modalidade não aplicav...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 01010002
Competência JULHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2023
Valor R$ 6,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010002
Pagamento
JULHO/2023
Competência
R$ 6,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 20/07/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 25060021
Competência JULHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2023
Valor R$ 20.161,22
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25060021
Pagamento
JULHO/2023
Competência
R$ 20.161,22
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Data Registro 20/07/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 21050030
Competência JULHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2023
Valor R$ 3.500,00
Credor AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
17.435.556/0001-03
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Tomada De Preço
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ATEN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21050030
Pagamento
JULHO/2023
Competência
R$ 3.500,00
Valor
Credor AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. 17.435.556/0001-03
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 20/07/2023
Modalidade Tomada de P...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A[...]
EMPENHO 04070030
Competência JULHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2023
Valor R$ 23,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070030
Pagamento
JULHO/2023
Competência
R$ 23,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 20/07/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 30060010
Competência JULHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2023
Valor R$ 18.860,34
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30060010
Pagamento
JULHO/2023
Competência
R$ 18.860,34
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 20/07/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]

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