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Fonte: Databusiness
Atualizado: 16/03/2026 17:00:00
43406 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 16/03/2026 17:00:00
43406 despesas
EMPENHO 06060004
Competência JUNHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 26/06/2023
Valor R$ 2.550,00
Credor KUARA PRINT LTDA
26.194.246/0001-35
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06060004
Pagamento
JUNHO/2023
Competência
R$ 2.550,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 26/06/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 06060005
Competência JUNHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 26/06/2023
Valor R$ 2.025,00
Credor KUARA PRINT LTDA
26.194.246/0001-35
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06060005
Pagamento
JUNHO/2023
Competência
R$ 2.025,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 26/06/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 01010019
Competência JUNHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 26/06/2023
Valor R$ 56,85
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0554-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010019
Pagamento
JUNHO/2023
Competência
R$ 56,85
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 26/06/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 01010019
Competência JUNHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 26/06/2023
Valor R$ 55,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0554-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010019
Pagamento
JUNHO/2023
Competência
R$ 55,00
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 26/06/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 01010019
Competência JUNHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 26/06/2023
Valor R$ 55,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0554-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010019
Pagamento
JUNHO/2023
Competência
R$ 55,00
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 26/06/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 02050027
Competência JUNHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 23/06/2023
Valor R$ 3.360,00
Credor KUARA PRINT LTDA.
26.194.246/0001-35
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSIN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02050027
Pagamento
JUNHO/2023
Competência
R$ 3.360,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA. 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 23/06/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUP[...]
EMPENHO 02060004
Competência JUNHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 23/06/2023
Valor R$ 6.946,65
Credor TJM PAULA - EPP
07.593.626/0001-06
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA AS ESCOLAS, J[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02060004
Pagamento
JUNHO/2023
Competência
R$ 6.946,65
Valor
Credor TJM PAULA - EPP 07.593.626/0001-06
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 23/06/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE[...]
EMPENHO 02060008
Competência JUNHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 23/06/2023
Valor R$ 3.125,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME
28.574.141/0001-37
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02060008
Pagamento
JUNHO/2023
Competência
R$ 3.125,00
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 23/06/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 02060012
Competência JUNHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 23/06/2023
Valor R$ 2.163,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME
28.574.141/0001-37
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02060012
Pagamento
JUNHO/2023
Competência
R$ 2.163,00
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 23/06/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 30050012
Competência JUNHO/2023
Etapa Pagamento
Registro 23/06/2023
Valor R$ 2.187,50
Credor JOANICE DA SILVA SAMPAIO
20.064.449/0001-20
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Dispensa
Função CULTURA
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA NA APLICAÇÃO DAS LEIS PAULO GUSTAVO E ALDIR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30050012
Pagamento
JUNHO/2023
Competência
R$ 2.187,50
Valor
Credor JOANICE DA SILVA SAMPAIO 20.064.449/0001-20
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 23/06/2023
Modalidade Dispensa
Função CULTURA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA NA A[...]

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