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Fonte: Databusiness
Atualizado: 20/03/2026 13:10:00
43508 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 20/03/2026 13:10:00
43508 despesas
EMPENHO 03010039
Competência MARÇO/2023
Etapa Pagamento
Registro 30/03/2023
Valor R$ 1.785,00
Credor DONATO FERREIRA LIMA NETO
38.***.***/****-98
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Modalidade Tomada De Preço
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010039
Pagamento
MARÇO/2023
Competência
R$ 1.785,00
Valor
Credor DONATO FERREIRA LIMA NETO 38.***.***/****-98
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data Registro 30/03/2023
Modalidade Tomada de P...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADM[...]
EMPENHO 24010024
Competência MARÇO/2023
Etapa Pagamento
Registro 30/03/2023
Valor R$ 2.200,00
Credor ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP
10.***.***/****-99
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS,[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24010024
Pagamento
MARÇO/2023
Competência
R$ 2.200,00
Valor
Credor ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP 10.***.***/****-99
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 30/03/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, A[...]
EMPENHO 28030002
Competência MARÇO/2023
Etapa Pagamento
Registro 30/03/2023
Valor R$ 3.000,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G.
666.***.***-66
Unidade OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA O[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 28030002
Pagamento
MARÇO/2023
Competência
R$ 3.000,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. 666.***.***-66
Unidade Orçamentária OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Data Registro 30/03/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010099
Competência MARÇO/2023
Etapa Pagamento
Registro 30/03/2023
Valor R$ 845,80
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR
491.***.***-72
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010099
Pagamento
MARÇO/2023
Competência
R$ 845,80
Valor
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 491.***.***-72
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 30/03/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 20020004
Competência MARÇO/2023
Etapa Pagamento
Registro 30/03/2023
Valor R$ 2.091,48
Credor A. R. AGUIAR-ME
11.***.***/****-80
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20020004
Pagamento
MARÇO/2023
Competência
R$ 2.091,48
Valor
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 30/03/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 20020007
Competência MARÇO/2023
Etapa Pagamento
Registro 30/03/2023
Valor R$ 3.041,50
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO ( DIESEL S-10) PARA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20020007
Pagamento
MARÇO/2023
Competência
R$ 3.041,50
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 30/03/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL D[...]
EMPENHO 04010100
Competência MARÇO/2023
Etapa Pagamento
Registro 30/03/2023
Valor R$ 845,80
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS
366.***.***-20
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010100
Pagamento
MARÇO/2023
Competência
R$ 845,80
Valor
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS 366.***.***-20
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 30/03/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010101
Competência MARÇO/2023
Etapa Pagamento
Registro 30/03/2023
Valor R$ 845,80
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA
491.***.***-91
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010101
Pagamento
MARÇO/2023
Competência
R$ 845,80
Valor
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 491.***.***-91
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 30/03/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 06010004
Competência MARÇO/2023
Etapa Pagamento
Registro 30/03/2023
Valor R$ 11,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010004
Pagamento
MARÇO/2023
Competência
R$ 11,50
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 30/03/2023
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 02010002
Competência MARÇO/2023
Etapa Pagamento
Registro 30/03/2023
Valor R$ 97,73
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.***.***/****-70
Unidade FUNDEB
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02010002
Pagamento
MARÇO/2023
Competência
R$ 97,73
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 30/03/2023
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]

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