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Fonte: Databusiness
Atualizado: 18/03/2026 16:14:00
43504 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 18/03/2026 16:14:00
43504 despesas
EMPENHO 06100005
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 1.600,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
08.***.***/****-83
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Dispensa
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE TRABALHO E DESENV[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06100005
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 1.600,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 28/10/2022
Modalidade Dispensa
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DEST[...]
EMPENHO 20100004
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 12.650,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
08.***.***/****-83
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20100004
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 12.650,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 28/10/2022
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 04080104
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 1.054,00
Credor MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA
718.***.***-00
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080104
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 1.054,00
Valor
Credor MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 718.***.***-00
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 28/10/2022
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010127
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 1.450,00
Credor SAMARA HELENA LIRA ARRUDA
42.***.***/****-95
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010127
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 1.450,00
Valor
Credor SAMARA HELENA LIRA ARRUDA 42.***.***/****-95
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 28/10/2022
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EN[...]
EMPENHO 03010003
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 245,23
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.***.***/****-70
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO B[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010003
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 245,23
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data Registro 28/10/2022
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL[...]
EMPENHO 04080105
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 1.054,00
Credor MARIA LENI LINO MOREIRA
686.***.***-49
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080105
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 1.054,00
Valor
Credor MARIA LENI LINO MOREIRA 686.***.***-49
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 28/10/2022
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04080106
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 1.054,00
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR
491.***.***-72
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080106
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 1.054,00
Valor
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 491.***.***-72
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 28/10/2022
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 03090003
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 692,50
Credor KUARA PRINT LTDA
26.***.***/****-35
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LONA/BANNER COLORIDO, CONVITES PARA SOLENIDADES E IMP[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03090003
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 692,50
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data Registro 28/10/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LONA/BANNER C[...]
EMPENHO 04080107
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 1.054,00
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS
366.***.***-20
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080107
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 1.054,00
Valor
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS 366.***.***-20
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 28/10/2022
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 01080004
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 28/10/2022
Valor R$ 4,60
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Outras Origens de Recursos
EMPENHO 01080004
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 4,60
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 28/10/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Outras Origens de Recursos
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.

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