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Fonte: Databusiness
Atualizado: 15/05/2026 16:52:00
43935 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 15/05/2026 16:52:00
43935 despesas
EMPENHO 04100011
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 19/10/2022
Valor R$ 550,00
Credor JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
63.***.***/****-59
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO OROCH OF[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04100011
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 550,00
Valor
Credor JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME 63.***.***/****-59
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 19/10/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MA[...]
EMPENHO 04100012
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 19/10/2022
Valor R$ 550,00
Credor JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
63.***.***/****-59
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04100012
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 550,00
Valor
Credor JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME 63.***.***/****-59
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 19/10/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MA[...]
EMPENHO 04100024
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 19/10/2022
Valor R$ 8.918,60
Credor HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
28.***.***/****-94
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER A UNIDADE BÁSICA ANT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04100024
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 8.918,60
Valor
Credor HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 28.***.***/****-94
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 19/10/2022
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS[...]
EMPENHO 01070005
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 19/10/2022
Valor R$ 31.325,53
Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA
09.***.***/****-01
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 8512267-46.2012.8.06.0000
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01070005
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 31.325,53
Valor
Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA 09.***.***/****-01
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 19/10/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO CONFORME PROCES[...]
EMPENHO 21090017
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 19/10/2022
Valor R$ 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
08.***.***/****-83
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, OBR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21090017
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 5.000,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Data Registro 19/10/2022
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 03010019
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 18/10/2022
Valor R$ 0,01
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010019
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 0,01
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data Registro 18/10/2022
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 01010018
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 18/10/2022
Valor R$ 1,75
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.***.***/****-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010018
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 1,75
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 18/10/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 04090083
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 18/10/2022
Valor R$ 5.774,83
Credor J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA
27.***.***/****-85
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA TOTAL E PRÓTESE DENTARIA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090083
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 5.774,83
Valor
Credor J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA 27.***.***/****-85
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 18/10/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE P[...]
EMPENHO 03010019
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 17/10/2022
Valor R$ 0,02
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010019
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 0,02
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data Registro 17/10/2022
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 25090012
Competência OUTUBRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 17/10/2022
Valor R$ 27,69
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.***.***/****-70
Unidade SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25090012
Pagamento
OUTUBRO/2022
Competência
R$ 27,69
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Data Registro 17/10/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL[...]

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