Carregando...
Carregando dados do gráfico...
Erro ao carregar gráfico

Nenhum dado encontrado para o período selecionado

Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/03/2026 15:46:00
43308 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/03/2026 15:46:00
43308 despesas
EMPENHO 26060002
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2022
Valor R$ 1.000,00
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 26060002
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 1.000,00
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Data Registro 20/07/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 04060056
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2022
Valor R$ 2.522,45
Credor MARIA ELIANE PEREIRA
11.303.281/0001-78
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDAD[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060056
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 2.522,45
Valor
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 20/07/2022
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 04010022
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2022
Valor R$ 5.475,37
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010022
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 5.475,37
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 20/07/2022
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 04060058
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2022
Valor R$ 36.400,00
Credor DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
26.699.727/0001-00
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060058
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 36.400,00
Valor
Credor DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 26.699.727/0001-00
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 20/07/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 02010063
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2022
Valor R$ 800,00
Credor THALIA NARA FREIRE MOREIRA
071.***.***-47
Unidade FUNDEB
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA COMPLEMENTAÇÃO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02010063
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 800,00
Valor
Credor THALIA NARA FREIRE MOREIRA 071.***.***-47
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 20/07/2022
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA D[...]
EMPENHO 04060069
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2022
Valor R$ 880,00
Credor JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
63.543.730/0001-59
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO TRITON O[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060069
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 880,00
Valor
Credor JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME 63.543.730/0001-59
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 20/07/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MA[...]
EMPENHO 02010031
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2022
Valor R$ 600,00
Credor ERNANDO AMARO DE SENA
015.***.***-28
Unidade FUNDEB
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA COMPLEMENTAÇÃO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02010031
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 600,00
Valor
Credor ERNANDO AMARO DE SENA 015.***.***-28
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 20/07/2022
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA D[...]
EMPENHO 04060070
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2022
Valor R$ 550,00
Credor JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
63.543.730/0001-59
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO ETIO OFI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060070
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 550,00
Valor
Credor JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME 63.543.730/0001-59
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 20/07/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MA[...]
EMPENHO 21040053
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2022
Valor R$ 1.570,11
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07.040.108/0001-57
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21040053
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 1.570,11
Valor
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Data Registro 20/07/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 01010003
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 20/07/2022
Valor R$ 17,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010003
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 17,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 20/07/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente