Carregando...
Carregando dados do gráfico...
Erro ao carregar gráfico

Nenhum dado encontrado para o período selecionado

Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/03/2026 15:46:00
43308 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/03/2026 15:46:00
43308 despesas
EMPENHO 06010001
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 08/07/2022
Valor R$ 105,75
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07.040.108/0001-57
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE T[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010001
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 105,75
Valor
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 08/07/2022
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO[...]
EMPENHO 21060030
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 08/07/2022
Valor R$ 55,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21060030
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 55,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Data Registro 08/07/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 06010001
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 08/07/2022
Valor R$ 105,75
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07.040.108/0001-57
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE T[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010001
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 105,75
Valor
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 08/07/2022
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO[...]
EMPENHO 01010002
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 08/07/2022
Valor R$ 863,00
Credor CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
00.703.157/0001-83
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DA CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010002
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 863,00
Valor
Credor CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 08/07/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DA CONFEDER[...]
EMPENHO 06060015
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 07/07/2022
Valor R$ 5.002,70
Credor KUARA PRINT LTDA
26.194.246/0001-35
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06060015
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 5.002,70
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 07/07/2022
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 06060016
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 07/07/2022
Valor R$ 4.005,00
Credor KUARA PRINT LTDA
26.194.246/0001-35
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06060016
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 4.005,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 07/07/2022
Modalidade Pregão Elet...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 02060005
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 07/07/2022
Valor R$ 822,00
Credor KUARA PRINT LTDA
26.194.246/0001-35
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02060005
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 822,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 07/07/2022
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 24060026
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 07/07/2022
Valor R$ 4.578,00
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME
26.194.246/0001-35
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24060026
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 4.578,00
Valor
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 07/07/2022
Modalidade Pregão Elet...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 20060015
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 07/07/2022
Valor R$ 208,12
Credor EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME
03.611.443/0001-07
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA 4GB DDR3, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO P[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20060015
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 208,12
Valor
Credor EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME 03.611.443/0001-07
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 07/07/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA 4GB D[...]
EMPENHO 04060036
Competência JULHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 07/07/2022
Valor R$ 4.957,20
Credor NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA
23.025.775/0001-17
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA NUTRUÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTOS NUTRICIO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060036
Pagamento
JULHO/2022
Competência
R$ 4.957,20
Valor
Credor NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA 23.025.775/0001-17
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 07/07/2022
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAR[...]

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente