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Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/03/2026 15:46:00
43279 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/03/2026 15:46:00
43279 despesas
EMPENHO 02050011
Competência JUNHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2022
Valor R$ 11.255,73
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINAD[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02050011
Pagamento
JUNHO/2022
Competência
R$ 11.255,73
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 10/06/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 24050017
Competência JUNHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2022
Valor R$ 834,00
Credor CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO
02.362.384/0001-18
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24050017
Pagamento
JUNHO/2022
Competência
R$ 834,00
Valor
Credor CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO 02.362.384/0001-18
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 10/06/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO COM[...]
EMPENHO 04050099
Competência JUNHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2022
Valor R$ 29.810,72
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - CORONAVIRUS (COVID-19)
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04050099
Pagamento
JUNHO/2022
Competência
R$ 29.810,72
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - CORONAVIRUS (COVID-19) 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 10/06/2022
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIX[...]
EMPENHO 24050018
Competência JUNHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2022
Valor R$ 500,00
Credor FARIAS XEREZ ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA
35.034.319/0001-12
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA MENSAL EM DEPART[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24050018
Pagamento
JUNHO/2022
Competência
R$ 500,00
Valor
Credor FARIAS XEREZ ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA 35.034.319/0001-12
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 10/06/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA[...]
EMPENHO 24050019
Competência JUNHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2022
Valor R$ 1.494,96
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.574.141/0001-37
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24050019
Pagamento
JUNHO/2022
Competência
R$ 1.494,96
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 10/06/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 02050022
Competência JUNHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2022
Valor R$ 9.786,55
Credor MARIA ELIANE PEREIRA
11.303.281/0001-78
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02050022
Pagamento
JUNHO/2022
Competência
R$ 9.786,55
Valor
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 10/06/2022
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 02050023
Competência JUNHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2022
Valor R$ 2.213,45
Credor MARIA ELIANE PEREIRA
11.303.281/0001-78
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02050023
Pagamento
JUNHO/2022
Competência
R$ 2.213,45
Valor
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 10/06/2022
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 20050005
Competência JUNHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2022
Valor R$ 2.269,24
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADOS A FROTA DE VEÍ[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20050005
Pagamento
JUNHO/2022
Competência
R$ 2.269,24
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 10/06/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 20050006
Competência JUNHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2022
Valor R$ 2.526,55
Credor A. R. AGUIAR-ME
11.167.540/0001-80
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20050006
Pagamento
JUNHO/2022
Competência
R$ 2.526,55
Valor
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.167.540/0001-80
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 10/06/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 01050001
Competência JUNHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2022
Valor R$ 34.324,23
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01050001
Pagamento
JUNHO/2022
Competência
R$ 34.324,23
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 10/06/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUN[...]

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