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Fonte: Databusiness
Atualizado: 07/08/2026 16:50:00
45681 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 07/08/2026 16:50:00
45681 despesas
EMPENHO 03060006
Competência AGOSTO/2022
Etapa Pagamento
Registro 30/08/2022
Valor R$ 2.017,95
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME
28.***.***/****-37
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03060006
Pagamento
AGOSTO/2022
Competência
R$ 2.017,95
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data Registro 30/08/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 25070011
Competência AGOSTO/2022
Etapa Pagamento
Registro 30/08/2022
Valor R$ 2.873,00
Credor A. R. AGUIAR-ME
11.***.***/****-80
Unidade SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25070011
Pagamento
AGOSTO/2022
Competência
R$ 2.873,00
Valor
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Data Registro 30/08/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 04010069
Competência AGOSTO/2022
Etapa Pagamento
Registro 30/08/2022
Valor R$ 1.450,00
Credor J.M DE FREITAS ARAUJO.
39.***.***/****-87
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS, PARA A DIVULGAÇÃO EM RÁ[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010069
Pagamento
AGOSTO/2022
Competência
R$ 1.450,00
Valor
Credor J.M DE FREITAS ARAUJO. 39.***.***/****-87
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 30/08/2022
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GRAVA[...]
EMPENHO 04020100
Competência AGOSTO/2022
Etapa Pagamento
Registro 30/08/2022
Valor R$ 9.316,08
Credor CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBR
12.***.***/****-66
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO COM C.E.O DA REGIÃO NORTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04020100
Pagamento
AGOSTO/2022
Competência
R$ 9.316,08
Valor
Credor CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBR 12.***.***/****-66
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 30/08/2022
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO COM C.E.O DA REG[...]
EMPENHO 06080003
Competência AGOSTO/2022
Etapa Pagamento
Registro 29/08/2022
Valor R$ 3.000,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.***.***/****-37
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06080003
Pagamento
AGOSTO/2022
Competência
R$ 3.000,00
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 29/08/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 06080004
Competência AGOSTO/2022
Etapa Pagamento
Registro 29/08/2022
Valor R$ 534,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.***.***/****-37
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06080004
Pagamento
AGOSTO/2022
Competência
R$ 534,00
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 29/08/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 06010030
Competência AGOSTO/2022
Etapa Pagamento
Registro 29/08/2022
Valor R$ 22,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010030
Pagamento
AGOSTO/2022
Competência
R$ 22,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 29/08/2022
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 04080078
Competência AGOSTO/2022
Etapa Pagamento
Registro 26/08/2022
Valor R$ 1.875,06
Credor DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
92.***.***/****-77
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FAMPYRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECES[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080078
Pagamento
AGOSTO/2022
Competência
R$ 1.875,06
Valor
Credor DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 92.***.***/****-77
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 26/08/2022
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENT[...]
EMPENHO 21080011
Competência AGOSTO/2022
Etapa Pagamento
Registro 26/08/2022
Valor R$ 341,57
Credor NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA
08.***.***/****-44
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMBREAGEM RADIAL, CARCAÇA EXT. EMBREAGEM DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21080011
Pagamento
AGOSTO/2022
Competência
R$ 341,57
Valor
Credor NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA 08.***.***/****-44
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Data Registro 26/08/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMB[...]
EMPENHO 21080012
Competência AGOSTO/2022
Etapa Pagamento
Registro 26/08/2022
Valor R$ 11,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21080012
Pagamento
AGOSTO/2022
Competência
R$ 11,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Data Registro 26/08/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.

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