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Fonte: Databusiness
Atualizado: 05/03/2026 15:57:00
42737 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 05/03/2026 15:57:00
42737 despesas
EMPENHO 02020016
Competência FEVEREIRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 25/02/2022
Valor R$ 79.486,84
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO
666.***.***-66
Unidade FUNDEB
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE E[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02020016
Pagamento
FEVEREIRO/2022
Competência
R$ 79.486,84
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 25/02/2022
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 02020017
Competência FEVEREIRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 25/02/2022
Valor R$ 99.139,35
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO
666.***.***-66
Unidade FUNDEB
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE E[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02020017
Pagamento
FEVEREIRO/2022
Competência
R$ 99.139,35
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 25/02/2022
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04020032
Competência FEVEREIRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 25/02/2022
Valor R$ 4.810,00
Credor KUARA PRINT LTDA
26.194.246/0001-35
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POST[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04020032
Pagamento
FEVEREIRO/2022
Competência
R$ 4.810,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 25/02/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 04020049
Competência FEVEREIRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 25/02/2022
Valor R$ 2.405,97
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.574.141/0001-37
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04020049
Pagamento
FEVEREIRO/2022
Competência
R$ 2.405,97
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 25/02/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA TONNER[...]
EMPENHO 21020008
Competência FEVEREIRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 25/02/2022
Valor R$ 6.000,00
Credor KAVO PERFURAÇÕES LTDA
23.461.072/0001-31
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Modalidade Dispensa
Função GESTAO AMBIENTAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS ARTESIANOS,[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21020008
Pagamento
FEVEREIRO/2022
Competência
R$ 6.000,00
Valor
Credor KAVO PERFURAÇÕES LTDA 23.461.072/0001-31
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Data Registro 25/02/2022
Modalidade Dispensa
Função GESTAO AMBIENTAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE P[...]
EMPENHO 04020073
Competência FEVEREIRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 25/02/2022
Valor R$ 11,46
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04020073
Pagamento
FEVEREIRO/2022
Competência
R$ 11,46
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 25/02/2022
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 06010038
Competência FEVEREIRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 25/02/2022
Valor R$ 2.525,60
Credor A. R. AGUIAR-ME
11.167.540/0001-80
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NAS MOTOS E CARROS DE USO DA SECRET[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010038
Pagamento
FEVEREIRO/2022
Competência
R$ 2.525,60
Valor
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.167.540/0001-80
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 25/02/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA[...]
EMPENHO 06020001
Competência FEVEREIRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 25/02/2022
Valor R$ 100,00
Credor MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES
834.***.***-20
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO À SRA MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES, AGENTE SOCIAL[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06020001
Pagamento
FEVEREIRO/2022
Competência
R$ 100,00
Valor
Credor MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES 834.***.***-20
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 25/02/2022
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO À SRA MARIA REJA[...]
EMPENHO 03010019
Competência FEVEREIRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 25/02/2022
Valor R$ 31,35
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010019
Pagamento
FEVEREIRO/2022
Competência
R$ 31,35
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data Registro 25/02/2022
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 20010012
Competência FEVEREIRO/2022
Etapa Pagamento
Registro 25/02/2022
Valor R$ 60,69
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20010012
Pagamento
FEVEREIRO/2022
Competência
R$ 60,69
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 25/02/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Endereço

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