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Fonte: Databusiness
Atualizado: 20/02/2026 17:01:00
42161 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 20/02/2026 17:01:00
42161 despesas
EMPENHO 24010004
Competência FEVEREIRO/2021
Etapa Pagamento
Registro 23/02/2021
Valor R$ 87,41
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24010004
Pagamento
FEVEREIRO/2021
Competência
R$ 87,41
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 23/02/2021
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 21010003
Competência FEVEREIRO/2021
Etapa Pagamento
Registro 23/02/2021
Valor R$ 66,65
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010003
Pagamento
FEVEREIRO/2021
Competência
R$ 66,65
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Data Registro 23/02/2021
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 04020042
Competência FEVEREIRO/2021
Etapa Pagamento
Registro 23/02/2021
Valor R$ 1.594,10
Credor DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
92.665.611/0192-77
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FAMPYRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECES[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04020042
Pagamento
FEVEREIRO/2021
Competência
R$ 1.594,10
Valor
Credor DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 92.665.611/0192-77
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 23/02/2021
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENT[...]
EMPENHO 04010013
Competência FEVEREIRO/2021
Etapa Pagamento
Registro 22/02/2021
Valor R$ 4.888,77
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010013
Pagamento
FEVEREIRO/2021
Competência
R$ 4.888,77
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 22/02/2021
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 24010004
Competência FEVEREIRO/2021
Etapa Pagamento
Registro 22/02/2021
Valor R$ 15.720,45
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24010004
Pagamento
FEVEREIRO/2021
Competência
R$ 15.720,45
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 22/02/2021
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 02010003
Competência FEVEREIRO/2021
Etapa Pagamento
Registro 22/02/2021
Valor R$ 5.778,27
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade FUNDEB
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02010003
Pagamento
FEVEREIRO/2021
Competência
R$ 5.778,27
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 22/02/2021
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 04020001
Competência FEVEREIRO/2021
Etapa Pagamento
Registro 22/02/2021
Valor R$ 6.250,16
Credor PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
32.510.808/0001-05
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO-DE OBRA ESPECIALIZ[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04020001
Pagamento
FEVEREIRO/2021
Competência
R$ 6.250,16
Valor
Credor PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER. 32.510.808/0001-05
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 22/02/2021
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA D[...]
EMPENHO 04020002
Competência FEVEREIRO/2021
Etapa Pagamento
Registro 22/02/2021
Valor R$ 7.031,43
Credor PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
32.510.808/0001-05
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO-DE OBRA ESPECIALI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04020002
Pagamento
FEVEREIRO/2021
Competência
R$ 7.031,43
Valor
Credor PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER. 32.510.808/0001-05
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 22/02/2021
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA[...]
EMPENHO 04010037
Competência FEVEREIRO/2021
Etapa Pagamento
Registro 22/02/2021
Valor R$ 1.749,50
Credor JF COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS VETERINARIOS LT
29.931.772/0001-29
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MACACÃO IMPERMEÁVEL PARA OS PROFISSIONAIS ESTÁ A LINH[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010037
Pagamento
FEVEREIRO/2021
Competência
R$ 1.749,50
Valor
Credor JF COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS VETERINARIOS LT 29.931.772/0001-29
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 22/02/2021
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MACACÃO IMPER[...]
EMPENHO 21010028
Competência FEVEREIRO/2021
Etapa Pagamento
Registro 22/02/2021
Valor R$ 4.761,00
Credor COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.
12.312.872/0001-74
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIP[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010028
Pagamento
FEVEREIRO/2021
Competência
R$ 4.761,00
Valor
Credor COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA. 12.312.872/0001-74
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Data Registro 22/02/2021
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

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