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Fonte: Databusiness
Atualizado: 03/12/2025 17:00:00
40678 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 03/12/2025 17:00:00
40678 despesas
EMPENHO 06010017
Competência FEVEREIRO/2020
Etapa Pagamento
Registro 13/02/2020
Valor R$ 10,45
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010017
Pagamento
FEVEREIRO/2020
Competência
R$ 10,45
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 13/02/2020
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A[...]
EMPENHO 21010036
Competência FEVEREIRO/2020
Etapa Pagamento
Registro 12/02/2020
Valor R$ 20,90
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010036
Pagamento
FEVEREIRO/2020
Competência
R$ 20,90
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 12/02/2020
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 25010022
Competência FEVEREIRO/2020
Etapa Pagamento
Registro 12/02/2020
Valor R$ 1.450,00
Credor FRANCISCA DJANY MOREIRA SAMPAIO
36.092.329/0001-77
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DA A[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25010022
Pagamento
FEVEREIRO/2020
Competência
R$ 1.450,00
Valor
Credor FRANCISCA DJANY MOREIRA SAMPAIO 36.092.329/0001-77
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 12/02/2020
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE O[...]
EMPENHO 25020001
Competência FEVEREIRO/2020
Etapa Pagamento
Registro 12/02/2020
Valor R$ 219,00
Credor CASA DAS BORRACHAS LTDA
10.370.650/0001-82
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DO D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25020001
Pagamento
FEVEREIRO/2020
Competência
R$ 219,00
Valor
Credor CASA DAS BORRACHAS LTDA 10.370.650/0001-82
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 12/02/2020
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE R[...]
EMPENHO 02010021
Competência FEVEREIRO/2020
Etapa Pagamento
Registro 12/02/2020
Valor R$ 1.300,00
Credor MARCOS GABRIEL ALCANTARA SALES
33.516.895/0001-70
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02010021
Pagamento
FEVEREIRO/2020
Competência
R$ 1.300,00
Valor
Credor MARCOS GABRIEL ALCANTARA SALES 33.516.895/0001-70
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 12/02/2020
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE[...]
EMPENHO 21010047
Competência FEVEREIRO/2020
Etapa Pagamento
Registro 12/02/2020
Valor R$ 13.526,48
Credor COPA ENGENHARIA LTDA
02.200.917/0001-65
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Tomada De Preço
Função URBANISMO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDIÇÃO FINAL DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2705.01/2019-01, REFERENTE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010047
Pagamento
FEVEREIRO/2020
Competência
R$ 13.526,48
Valor
Credor COPA ENGENHARIA LTDA 02.200.917/0001-65
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 12/02/2020
Modalidade Tomada de P...
Função URBANISMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDIÇÃO FINAL DO ADITIVO A[...]
EMPENHO 21020002
Competência FEVEREIRO/2020
Etapa Pagamento
Registro 12/02/2020
Valor R$ 142,50
Credor DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP
12.337.358/0001-93
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE TELA TAPUME 1,2 LARANJA VONDER, PARA ISOLAR A BRINQUEDO-[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21020002
Pagamento
FEVEREIRO/2020
Competência
R$ 142,50
Valor
Credor DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP 12.337.358/0001-93
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 12/02/2020
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE TELA TAPUME 1,2[...]
EMPENHO 21020004
Competência FEVEREIRO/2020
Etapa Pagamento
Registro 12/02/2020
Valor R$ 285,00
Credor DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP
12.337.358/0001-93
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE TELA TAPUME 1,2 LARANJA VONDER, PARA ISOLAR A BRINQUEDO-[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21020004
Pagamento
FEVEREIRO/2020
Competência
R$ 285,00
Valor
Credor DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP 12.337.358/0001-93
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 12/02/2020
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE TELA TAPUME 1,2[...]
EMPENHO 21020006
Competência FEVEREIRO/2020
Etapa Pagamento
Registro 12/02/2020
Valor R$ 1.700,00
Credor AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
13.871.949/0001-09
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO PROFUNDO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21020006
Pagamento
FEVEREIRO/2020
Competência
R$ 1.700,00
Valor
Credor AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME 13.871.949/0001-09
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 12/02/2020
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E R[...]
EMPENHO 21020009
Competência FEVEREIRO/2020
Etapa Pagamento
Registro 12/02/2020
Valor R$ 1.930,00
Credor AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
13.871.949/0001-09
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE BOMBA SUBMERSA, DO POÇO PROFUND[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21020009
Pagamento
FEVEREIRO/2020
Competência
R$ 1.930,00
Valor
Credor AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME 13.871.949/0001-09
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 12/02/2020
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E R[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

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