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Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/02/2026 16:43:00
42073 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 09/02/2026 16:43:00
42073 despesas
EMPENHO 04120005
Competência DEZEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/12/2019
Valor R$ 6.280,00
Credor ANTONIO COUTINHO FONTENELE
06.936.468/0001-79
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO E PORTÃO PARA O POSTO DE S[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04120005
Pagamento
DEZEMBRO/2019
Competência
R$ 6.280,00
Valor
Credor ANTONIO COUTINHO FONTENELE 06.936.468/0001-79
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 23/12/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE G[...]
EMPENHO 21050030
Competência DEZEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/12/2019
Valor R$ 5.703,21
Credor ECO LOC LOCAÇÕES E LIMPEZA EIRELI - EPP
15.065.993/0001-57
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Dispensa
Função SANEAMENTO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANESCENTE DE COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOL[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21050030
Pagamento
DEZEMBRO/2019
Competência
R$ 5.703,21
Valor
Credor ECO LOC LOCAÇÕES E LIMPEZA EIRELI - EPP 15.065.993/0001-57
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 23/12/2019
Modalidade Dispensa
Função SANEAMENTO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANESCENTE D[...]
EMPENHO 21060010
Competência DEZEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/12/2019
Valor R$ 2.000,00
Credor CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME
12.580.751/0001-03
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Tomada De Preço
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ALCANT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21060010
Pagamento
DEZEMBRO/2019
Competência
R$ 2.000,00
Valor
Credor CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME 12.580.751/0001-03
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 23/12/2019
Modalidade Tomada de P...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE[...]
EMPENHO 24010007
Competência DEZEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/12/2019
Valor R$ 1.200,00
Credor JUMA DONATO DE ARAUJO
22.889.785/0001-38
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Tomada De Preço
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24010007
Pagamento
DEZEMBRO/2019
Competência
R$ 1.200,00
Valor
Credor JUMA DONATO DE ARAUJO 22.889.785/0001-38
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 23/12/2019
Modalidade Tomada de P...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DE[...]
EMPENHO 24110016
Competência DEZEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/12/2019
Valor R$ 600,00
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME
26.194.246/0001-35
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24110016
Pagamento
DEZEMBRO/2019
Competência
R$ 600,00
Valor
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 23/12/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO, JUNTO A[...]
EMPENHO 24120014
Competência DEZEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/12/2019
Valor R$ 20,90
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24120014
Pagamento
DEZEMBRO/2019
Competência
R$ 20,90
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 23/12/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A[...]
EMPENHO 21090017
Competência DEZEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/12/2019
Valor R$ 31,35
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21090017
Pagamento
DEZEMBRO/2019
Competência
R$ 31,35
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 23/12/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 21110020
Competência DEZEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/12/2019
Valor R$ 3.500,00
Credor COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.
12.312.872/0001-74
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS, VISANDO ATENDER[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21110020
Pagamento
DEZEMBRO/2019
Competência
R$ 3.500,00
Valor
Credor COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA. 12.312.872/0001-74
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 23/12/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE[...]
EMPENHO 21120003
Competência DEZEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/12/2019
Valor R$ 6.000,00
Credor C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
02.110.202/0001-11
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO PROFUNDO DOS CHAFARIZES[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21120003
Pagamento
DEZEMBRO/2019
Competência
R$ 6.000,00
Valor
Credor C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 02.110.202/0001-11
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 23/12/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 24060007
Competência DEZEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/12/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24060007
Pagamento
DEZEMBRO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 20/12/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]

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CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

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07.598.626/0001-90

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