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Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/11/2025 16:58:00
40595 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/11/2025 16:58:00
40595 despesas
EMPENHO 04070087
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/09/2019
Valor R$ 2.197,00
Credor MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME
13.448.367/0001-14
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A ATENDER[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070087
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 2.197,00
Valor
Credor MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME 13.448.367/0001-14
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/09/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D[...]
EMPENHO 20090003
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/09/2019
Valor R$ 400,00
Credor JOAQUIM FREIRE CARVALHO
010.***.***-78
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SR. JOAQUIM FREIRE CARVALHO, PREF[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20090003
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 400,00
Valor
Credor JOAQUIM FREIRE CARVALHO 010.***.***-78
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/09/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁ[...]
EMPENHO 04080019
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/09/2019
Valor R$ 3.604,28
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080019
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 3.604,28
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/09/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL D[...]
EMPENHO 03010005
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/09/2019
Valor R$ 5.500,00
Credor P. A. P. TEIXEIRA - ME
23.585.365/0001-20
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Tomada De Preço
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚ[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010005
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 5.500,00
Valor
Credor P. A. P. TEIXEIRA - ME 23.585.365/0001-20
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/09/2019
Modalidade Tomada de P...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSE[...]
EMPENHO 04080020
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/09/2019
Valor R$ 5.876,65
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080020
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 5.876,65
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/09/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVIS D[...]
EMPENHO 06060012
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/09/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06060012
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/09/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 01050011
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/09/2019
Valor R$ 4.020,41
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
00.394.460/0463-03
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01050011
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 4.020,41
Valor
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.394.460/0463-03
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/09/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP
EMPENHO 03010008
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/09/2019
Valor R$ 1.262,20
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
07.779.242/0001-74
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TEXTOS LEGAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010008
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 1.262,20
Valor
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/09/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE[...]
EMPENHO 01010013
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/09/2019
Valor R$ 1.874,82
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
00.394.460/0463-03
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACELAMENTO DO MP574 - PASEP
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010013
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 1.874,82
Valor
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.394.460/0463-03
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/09/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACELAMENTO DO MP574 - PAS[...]
EMPENHO 02080018
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/09/2019
Valor R$ 12.919,21
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS ESCOLAR M[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02080018
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 12.919,21
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/09/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

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