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Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/02/2026 17:13:00
42048 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/02/2026 17:13:00
42048 despesas
EMPENHO 01050011
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/11/2019
Valor R$ 3.841,86
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
00.394.460/0463-03
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01050011
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 3.841,86
Valor
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.394.460/0463-03
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP
EMPENHO 04110015
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/11/2019
Valor R$ 300,00
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110015
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 300,00
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 20110002
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/11/2019
Valor R$ 6.668,89
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20110002
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 6.668,89
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL D[...]
EMPENHO 20110003
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/11/2019
Valor R$ 75,00
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20110003
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 75,00
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DE[...]
EMPENHO 04110028
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/11/2019
Valor R$ 2.000,00
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME
26.194.246/0001-35
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110028
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 2.000,00
Valor
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS JUNTO A[...]
EMPENHO 20110012
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/11/2019
Valor R$ 0,80
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20110012
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 0,80
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO[...]
EMPENHO 02080009
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/11/2019
Valor R$ 4.868,89
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO REPARTIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02080009
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 4.868,89
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC[...]
EMPENHO 01010013
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/11/2019
Valor R$ 1.070,44
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
00.394.460/0463-03
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACELAMENTO DO MP574 - PASEP
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010013
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 1.070,44
Valor
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.394.460/0463-03
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACELAMENTO DO MP574 - PAS[...]
EMPENHO 21050016
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/11/2019
Valor R$ 70,65
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21050016
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 70,65
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JU[...]
EMPENHO 03060027
Competência NOVEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/11/2019
Valor R$ 35.541,84
Credor W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
11.675.541/0001-36
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. REF. AO 4º AD[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03060027
Pagamento
NOVEMBRO/2019
Competência
R$ 35.541,84
Valor
Credor W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 11.675.541/0001-36
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/11/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRA[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Endereço

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