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Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/11/2025 16:58:00
40595 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/11/2025 16:58:00
40595 despesas
EMPENHO 01040003
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/08/2019
Valor R$ 5.428,45
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
00.360.305/0554-30
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01040003
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 5.428,45
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 00.360.305/0554-30
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/08/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO[...]
EMPENHO 24010012
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/08/2019
Valor R$ 800,00
Credor A AMARO F DA SILVA - ME
14.769.245/0001-92
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITIE OFICIAL DO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24010012
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 800,00
Valor
Credor A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/08/2019
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERE[...]
EMPENHO 04070068
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/08/2019
Valor R$ 7.200,00
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME
26.194.246/0001-35
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04070068
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 7.200,00
Valor
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/08/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS JUNTO A[...]
EMPENHO 03010003
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/08/2019
Valor R$ 10,45
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010003
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 10,45
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/08/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 24010015
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/08/2019
Valor R$ 650,00
Credor VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613254300
13.378.371/0001-53
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24010015
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 650,00
Valor
Credor VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613254300 13.378.371/0001-53
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/08/2019
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA[...]
EMPENHO 04080005
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/08/2019
Valor R$ 4.921,00
Credor J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ
07.584.089/0001-20
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080005
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 4.921,00
Valor
Credor J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ 07.584.089/0001-20
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/08/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSP[...]
EMPENHO 04080017
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/08/2019
Valor R$ 6.800,00
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME
26.194.246/0001-35
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080017
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 6.800,00
Valor
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/08/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS JUNTO A[...]
EMPENHO 06060012
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/08/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06060012
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/08/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 01050011
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/08/2019
Valor R$ 3.979,97
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
00.394.460/0463-03
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01050011
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 3.979,97
Valor
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.394.460/0463-03
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/08/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP
EMPENHO 04080040
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/08/2019
Valor R$ 12.121,06
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080040
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 12.121,06
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/08/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

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