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Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/11/2025 16:58:00
40595 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/11/2025 16:58:00
40595 despesas
EMPENHO 01010003
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 05/07/2019
Valor R$ 363,12
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010003
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 363,12
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 05/07/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 04010018
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 04/07/2019
Valor R$ 152,79
Credor TELEMAR NORTE LESTE S.A
33.000.118/0015-74
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010018
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 152,79
Valor
Credor TELEMAR NORTE LESTE S.A 33.000.118/0015-74
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 04/07/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
EMPENHO 21070001
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 04/07/2019
Valor R$ 222,50
Credor SOBRAL AÇO COMERCIAL LTDA.
35.073.840/0001-69
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE GUARDA CORPO DA PRAÇA DA L[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21070001
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 222,50
Valor
Credor SOBRAL AÇO COMERCIAL LTDA. 35.073.840/0001-69
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 04/07/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA[...]
EMPENHO 03010003
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 04/07/2019
Valor R$ 10,18
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010003
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 10,18
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 04/07/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 04050072
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 04/07/2019
Valor R$ 687,73
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.574.141/0001-37
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, MANUTENÇÃO DE IMPRESS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04050072
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 687,73
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 04/07/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CA[...]
EMPENHO 01010003
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 04/07/2019
Valor R$ 10,18
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010003
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 10,18
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 04/07/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 24060005
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 04/07/2019
Valor R$ 1.392,00
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME
26.194.246/0001-35
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24060005
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 1.392,00
Valor
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 04/07/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO JUNTO A S[...]
EMPENHO 21060010
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 03/07/2019
Valor R$ 10.000,00
Credor CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME
12.580.751/0001-03
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Tomada De Preço
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ALCANT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21060010
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 10.000,00
Valor
Credor CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME 12.580.751/0001-03
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 03/07/2019
Modalidade Tomada de P...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE[...]
EMPENHO 04040048
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 03/07/2019
Valor R$ 2.680,00
Credor CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA
32.117.155/0001-07
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTOS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04040048
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 2.680,00
Valor
Credor CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA 32.117.155/0001-07
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 03/07/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, A[...]
EMPENHO 01010004
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 03/07/2019
Valor R$ 60,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0554-30
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010004
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 60,00
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 03/07/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (CAIXA E[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

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