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Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/11/2025 16:58:00
40595 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/11/2025 16:58:00
40595 despesas
EMPENHO 04030039
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 827,41
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE ATEND[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04030039
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 827,41
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 04030039
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 785,75
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE ATEND[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04030039
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 785,75
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 04030041
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04030041
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 27040006
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 440,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA
666.***.***-66
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 27040006
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 440,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS F[...]
EMPENHO 27040006
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 383,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA
666.***.***-66
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 27040006
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 383,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS F[...]
EMPENHO 27040007
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 4.800,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA
666.***.***-66
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função CULTURA
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA BANDA DE MUSICA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 27040007
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 4.800,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função CULTURA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 27050002
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 1.500,00
Credor ABEL SILVA ALCANTARA 01146389345
33.151.298/0001-90
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Dispensa
Função CULTURA
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LOCUÇÃO DA SEXTA CUTURAL DO MUNICÍPIO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 27050002
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 1.500,00
Valor
Credor ABEL SILVA ALCANTARA 01146389345 33.151.298/0001-90
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade Dispensa
Função CULTURA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E[...]
EMPENHO 03010014
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 15.000,00
Credor L S FIALHO ME
26.452.453/0001-42
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010014
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 15.000,00
Valor
Credor L S FIALHO ME 26.452.453/0001-42
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, JUNTO[...]
EMPENHO 21010001
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 1.740,00
Credor AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
13.871.949/0001-09
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO, DAS BOMBAS SUBMERSA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010001
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 1.740,00
Valor
Credor AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME 13.871.949/0001-09
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO,[...]
EMPENHO 04010010
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 61,08
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010010
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 61,08
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

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