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Fonte: Databusiness
Atualizado: 08/05/2026 16:40:00
43645 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 08/05/2026 16:40:00
43645 despesas
EMPENHO 04090046
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 02/10/2019
Valor R$ 13.251,14
Credor MARIA ELIANE PEREIRA
11.***.***/****-78
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTENÇÃO E FUNCIONAMENTO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090046
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 13.251,14
Valor
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.***.***/****-78
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 02/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE L[...]
EMPENHO 04090057
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 01/10/2019
Valor R$ 1.253,10
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090057
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 1.253,10
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 01/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS F[...]
EMPENHO 24080007
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 01/10/2019
Valor R$ 2.853,47
Credor MARIA ELIANE PEREIRA
11.***.***/****-78
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24080007
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 2.853,47
Valor
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.***.***/****-78
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 01/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE L[...]
EMPENHO 24080008
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 01/10/2019
Valor R$ 8.512,53
Credor MARIA ELIANE PEREIRA
11.***.***/****-78
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24080008
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 8.512,53
Valor
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.***.***/****-78
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 01/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E[...]
EMPENHO 21040005
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 01/10/2019
Valor R$ 7.000,00
Credor CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME
12.***.***/****-03
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Tomada De Preço
Função URBANISMO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIP[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21040005
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 7.000,00
Valor
Credor CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME 12.***.***/****-03
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 01/10/2019
Modalidade Tomada de P...
Função URBANISMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO D[...]
EMPENHO 04080030
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 01/10/2019
Valor R$ 1.397,76
Credor PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09.***.***/****-71
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080030
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 1.397,76
Valor
Credor PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 09.***.***/****-71
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 01/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E[...]
EMPENHO 21090014
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 01/10/2019
Valor R$ 1.015,77
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
666.***.***-66
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21090014
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 1.015,77
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 01/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 21090014
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 01/10/2019
Valor R$ 798,43
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
666.***.***-66
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21090014
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 798,43
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 01/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04090017
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 01/10/2019
Valor R$ 1.666,00
Credor PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09.***.***/****-71
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090017
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 1.666,00
Valor
Credor PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 09.***.***/****-71
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 01/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E[...]
EMPENHO 01010022
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 30/09/2019
Valor R$ 313,54
Credor BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
07.***.***/****-20
Unidade CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010022
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 313,54
Valor
Credor BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 07.***.***/****-20
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Data Registro 30/09/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A[...]

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