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Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/01/2026 16:52:00
41960 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/01/2026 16:52:00
41960 despesas
EMPENHO 03020012
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 2.200,00
Credor ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP
10.143.468/0001-99
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS,[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03020012
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 2.200,00
Valor
Credor ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP 10.143.468/0001-99
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, A[...]
EMPENHO 21010017
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 1.996,00
Credor FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO
258.***.***-34
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEIS LOCALIZADO NA RUA MONS. JOSE FURTADO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010017
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 1.996,00
Valor
Credor FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO 258.***.***-34
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEIS LOCALIZADO NA RUA MONS. JOSE FURTADO, PARA FUNCIONAMEN[...]
EMPENHO 21010019
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 715,00
Credor VLAUDIA PEREIRA SALES
056.***.***-13
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS, LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARMO, CENTRO, PARA FU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010019
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 715,00
Valor
Credor VLAUDIA PEREIRA SALES 056.***.***-13
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS, LOCALI[...]
EMPENHO 01010021
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 8.193,37
Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA
09.444.530/0001-01
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº 2512267-46.2012.8.06.0[...]
Fonte de Recurso Recursos exclusivo do SUS
EMPENHO 01010021
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 8.193,37
Valor
Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA 09.444.530/0001-01
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recursos exclusivo do SUS
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO CONFORME AUTORI[...]
EMPENHO 03030004
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03030004
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 03030004
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03030004
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 03030005
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 3.205,12
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS JUNTO A S[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03030005
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 3.205,12
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 03030005
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 3.251,99
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS JUNTO A S[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03030005
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 3.251,99
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 04010018
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 09/05/2019
Valor R$ 166,63
Credor TELEMAR NORTE LESTE S.A
33.000.118/0015-74
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010018
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 166,63
Valor
Credor TELEMAR NORTE LESTE S.A 33.000.118/0015-74
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 09/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
EMPENHO 02020008
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 09/05/2019
Valor R$ 2.050,00
Credor COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.
12.312.872/0001-74
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESCOLAS MUNICI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02020008
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 2.050,00
Valor
Credor COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA. 12.312.872/0001-74
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 09/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PAR[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Endereço

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