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Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/02/2026 13:17:00
42141 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/02/2026 13:17:00
42141 despesas
EMPENHO 03010020
Competência JANEIRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 31/01/2025
Valor R$ 48,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010020
Pagamento
JANEIRO/2025
Competência
R$ 48,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 31/01/2025
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 04010075
Competência JANEIRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 31/01/2025
Valor R$ 910,80
Credor ANTONIA MARCIA SILVA DA COSTA
010.***.***-94
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010075
Pagamento
JANEIRO/2025
Competência
R$ 910,80
Valor
Credor ANTONIA MARCIA SILVA DA COSTA 010.***.***-94
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 31/01/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 21010005
Competência JANEIRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 31/01/2025
Valor R$ 1.953,00
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07.040.108/0001-57
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010005
Pagamento
JANEIRO/2025
Competência
R$ 1.953,00
Valor
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 31/01/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 30010010
Competência JANEIRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 31/01/2025
Valor R$ 9.942,90
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL
666.***.***-66
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE C[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30010010
Pagamento
JANEIRO/2025
Competência
R$ 9.942,90
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL 666.***.***-66
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 31/01/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010076
Competência JANEIRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 31/01/2025
Valor R$ 910,80
Credor CLEONICE LOURENÇO ARAUJO MARQUES
382.***.***-49
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010076
Pagamento
JANEIRO/2025
Competência
R$ 910,80
Valor
Credor CLEONICE LOURENÇO ARAUJO MARQUES 382.***.***-49
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 31/01/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010077
Competência JANEIRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 31/01/2025
Valor R$ 910,80
Credor DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS
007.***.***-00
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010077
Pagamento
JANEIRO/2025
Competência
R$ 910,80
Valor
Credor DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS 007.***.***-00
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 31/01/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010078
Competência JANEIRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 31/01/2025
Valor R$ 910,80
Credor FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES
162.***.***-63
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010078
Pagamento
JANEIRO/2025
Competência
R$ 910,80
Valor
Credor FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES 162.***.***-63
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 31/01/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010079
Competência JANEIRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 31/01/2025
Valor R$ 910,80
Credor ILA MARCIANO SANTIAGO
890.***.***-53
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010079
Pagamento
JANEIRO/2025
Competência
R$ 910,80
Valor
Credor ILA MARCIANO SANTIAGO 890.***.***-53
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 31/01/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010080
Competência JANEIRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 31/01/2025
Valor R$ 910,80
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
655.***.***-87
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010080
Pagamento
JANEIRO/2025
Competência
R$ 910,80
Valor
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 655.***.***-87
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 31/01/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010081
Competência JANEIRO/2025
Etapa Pagamento
Registro 31/01/2025
Valor R$ 910,80
Credor MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE
834.***.***-20
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010081
Pagamento
JANEIRO/2025
Competência
R$ 910,80
Valor
Credor MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE 834.***.***-20
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 31/01/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]

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Vice Prefeito(a)

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07.598.626/0001-90

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