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Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/02/2026 13:17:00
42141 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/02/2026 13:17:00
42141 despesas
EMPENHO 02110010
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 22/11/2024
Valor R$ 6.832,59
Credor AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
11.415.493/0001-47
Unidade FUNDEB
Modalidade Registro De Preço
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS.[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02110010
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 6.832,59
Valor
Credor AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA 11.415.493/0001-47
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 22/11/2024
Modalidade Registro de...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE[...]
EMPENHO 02110011
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 22/11/2024
Valor R$ 6.430,21
Credor AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
11.415.493/0001-47
Unidade FUNDEB
Modalidade Registro De Preço
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS.[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02110011
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 6.430,21
Valor
Credor AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA 11.415.493/0001-47
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 22/11/2024
Modalidade Registro de...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE[...]
EMPENHO 04100053
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 22/11/2024
Valor R$ 5.400,00
Credor CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA
32.117.155/0001-07
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E EN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04100053
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 5.400,00
Valor
Credor CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA 32.117.155/0001-07
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 22/11/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE[...]
EMPENHO 21110012
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 22/11/2024
Valor R$ 36,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21110012
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 36,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 22/11/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 01010001
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 22/11/2024
Valor R$ 4,60
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010001
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 4,60
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 22/11/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 24010025
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 22/11/2024
Valor R$ 48,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS E CUSTOS PELA DISPONIBILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO LICITAÇÕ[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24010025
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 48,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 22/11/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS E CUSTOS PELA DISPONIBILIZAÇÃO[...]
EMPENHO 06110007
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 22/11/2024
Valor R$ 3.471,80
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.574.141/0001-37
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06110007
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 3.471,80
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 22/11/2024
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 04110021
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 22/11/2024
Valor R$ 1.880,60
Credor DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
92.665.611/0192-77
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FAMPYRA, DESTINADOS A ATENDER AS NECES[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110021
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 1.880,60
Valor
Credor DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 92.665.611/0192-77
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 22/11/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENT[...]
EMPENHO 21070029
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 22/11/2024
Valor R$ 12.370,93
Credor R. M. PORTELA ME
50.047.527/0001-40
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRA DE REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS. JUNTO A SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21070029
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 12.370,93
Valor
Credor R. M. PORTELA ME 50.047.527/0001-40
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 22/11/2024
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRA DE REFORMA DE PRAÇAS[...]
EMPENHO 03110010
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 22/11/2024
Valor R$ 4.528,85
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME
28.574.141/0001-37
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03110010
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 4.528,85
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 22/11/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

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