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Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/02/2026 13:17:00
42141 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/02/2026 13:17:00
42141 despesas
EMPENHO 04090065
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/11/2024
Valor R$ 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
075.***.***-45
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090065
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 01/11/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 04090066
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/11/2024
Valor R$ 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
075.***.***-45
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090066
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 01/11/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 21100013
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/11/2024
Valor R$ 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
08.703.014/0001-83
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URB[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21100013
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 5.000,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.703.014/0001-83
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 01/11/2024
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 04100013
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/11/2024
Valor R$ 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
075.***.***-45
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04100013
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 01/11/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 20100003
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/11/2024
Valor R$ 12.650,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
08.703.014/0001-83
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20100003
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 12.650,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.703.014/0001-83
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 01/11/2024
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 04100015
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/11/2024
Valor R$ 9.000,00
Credor AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
08.703.014/0001-83
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04100015
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 9.000,00
Valor
Credor AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 08.703.014/0001-83
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 01/11/2024
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 25090015
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/11/2024
Valor R$ 100,00
Credor LEONARA SILVA FELIPE
074.***.***-41
Unidade SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$100,00 REAIS A SRA. LEONA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25090015
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 100,00
Valor
Credor LEONARA SILVA FELIPE 074.***.***-41
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Data Registro 01/11/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 02100013
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/11/2024
Valor R$ 8.021,75
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME
28.574.141/0001-37
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02100013
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 8.021,75
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 01/11/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 20110002
Competência NOVEMBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/11/2024
Valor R$ 12,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20110002
Pagamento
NOVEMBRO/2024
Competência
R$ 12,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 01/11/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 01010002
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 31/10/2024
Valor R$ 2,55
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0554-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010002
Pagamento
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 2,55
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 31/10/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.

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CHARLYNE CUNHA FREIRE

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07.598.626/0001-90

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