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Fonte: Databusiness
Atualizado: 19/02/2026 16:04:00
42161 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 19/02/2026 16:04:00
42161 despesas
EMPENHO 03090011
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/10/2024
Valor R$ 8.625,00
Credor S. S. LIBERATO - ME
29.720.808/0001-25
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA PNE-0559,[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03090011
Pagamento
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 8.625,00
Valor
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.720.808/0001-25
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 01/10/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O[...]
EMPENHO 03090012
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/10/2024
Valor R$ 4.490,00
Credor S. S. LIBERATO - ME
29.720.808/0001-25
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OCL-7413, JUNTO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03090012
Pagamento
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 4.490,00
Valor
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.720.808/0001-25
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 01/10/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O[...]
EMPENHO 03010033
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/10/2024
Valor R$ 3.100,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Tomada De Preço
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010033
Pagamento
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 3.100,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 01/10/2024
Modalidade Tomada de P...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 04050065
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/10/2024
Valor R$ 12,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04050065
Pagamento
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 12,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 01/10/2024
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 26010006
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/10/2024
Valor R$ 800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 26010006
Pagamento
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 800,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Data Registro 01/10/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 04010041
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/10/2024
Valor R$ 2.600,00
Credor J.M DE FREITAS ARAUJO.
39.996.666/0001-87
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Tomada De Preço
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, NA ELABORA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010041
Pagamento
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 2.600,00
Valor
Credor J.M DE FREITAS ARAUJO. 39.996.666/0001-87
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 01/10/2024
Modalidade Tomada de P...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AS[...]
EMPENHO 21010029
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/10/2024
Valor R$ 7.339,12
Credor CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID
11.287.724/0001-84
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Modalidade Não Aplicavel
Função SANEAMENTO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO METRO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010029
Pagamento
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 7.339,12
Valor
Credor CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID 11.287.724/0001-84
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Data Registro 01/10/2024
Modalidade não aplicav...
Função SANEAMENTO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO DE GESTÃO INTEG[...]
EMPENHO 21010036
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/10/2024
Valor R$ 1.250,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010036
Pagamento
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 1.250,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 01/10/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 04010047
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/10/2024
Valor R$ 2.400,00
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
17.400.242/0001-75
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Tomada De Preço
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA M[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010047
Pagamento
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 2.400,00
Valor
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 17.400.242/0001-75
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 01/10/2024
Modalidade Tomada de P...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE[...]
EMPENHO 30080010
Competência OUTUBRO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/10/2024
Valor R$ 24,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30080010
Pagamento
OUTUBRO/2024
Competência
R$ 24,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 01/10/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

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JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

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07.598.626/0001-90

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